标题:2023年度锡林郭勒盟社会保险事业服务中心预算公开 | |||
索引号:57063245-6/2023-00007 | 发文字号:——— | ||
发文机构:人力资源和社会保障局 | 信息分类: | ||
概述:2023年度锡林郭勒盟社会保险事业服务中心预算公开 | |||
成文日期:2023-08-17 11:42:15 | 公开日期:2023-08-17 11:42:15 | 废止日期:——— | 有 效 性:有效 |
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2023年度单位预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
锡林郭勒盟社会保险事业服务中心(以下简称盟社保服务中心)为盟人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位,机构规格相当于副处级。
锡林郭勒盟社会保险事业服务中心贯彻执行社会保险有关方针政策、法律法规,指导全盟社会保险经办工作。承担全盟社会保险经办风险防控和管理工作;承担全盟社会保险基金使用情况监督工作;承担盟本级基本养老、工伤保险和职业年金经办服务;承担全盟社会保障卡发行及管理工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构8个,包括:综合科、基金财务科、稽核风险防控科、公共业务科、养老保险业务科、工伤保险业务科、待遇发放业务科、社会化服务业务科。
本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,锡林郭勒盟社会保险事业服务中心本级。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林郭勒盟社会保险事业服务中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2023年单位主要工作任务及目标
2023年,锡林郭勒盟社会保险事业服务中心将深入学习贯彻党的二十大精神,按照自治区确定“人力资源社会保障工作创新引领年”部署要求,认真思考谋划,创新工作举措,助推全盟社会保险事业高质量发展、可持续发展。
(一)深入实施全民参保计划。充分利用“全区全民参保信息管理系统”与各部门数据的比对结果,筛选锁定应参未参对象,梳理形成参保扩面目标清单。加大劳动用工单位动态数据更新管理,进一步巩固参保率。探索推进示范嘎查全民参保工作,逐步为边境地区各族群众提供更高效更便捷的服务。引导新业态从业人员、灵活就业人员积极参保,实现社会保险法定人群全覆盖。
(二)健全社保基金安全监管体系。健全完善政策、经办、信息、监督“四位一体”基金风险防控体系,强化“人防、制防、技防、群防”机制措施,全面核查社保基金管理问题专项整治问题整改、制度建设、制度执行等情况,严厉打击欺诈骗保等行为,确保基金安全运行。要求各地设立专职基金监督岗位,严格贯彻落实经办岗位管理权限和内部控制规范,在部分社保经办机构试运行“社会保险内控稽核信息系统”,及时核实违规行为,精准定位问题进行风险防控。
(三)推广社会保障卡应用。稳步推进人社领域社会保险待遇、补贴资金全部通过社会保障卡发放,实现“全业务用卡”。协调财政、医保、交通、文旅等部门,逐步推进电子社保卡在惠民补贴、住院购药、交通乘车、旅游景区等方面应用,推动建立以社保卡为载体的居民服务“一卡通”,加强社保卡服务全流程监管。
(四)创新社保服务方式。进一步创新服务供给方式,推进“就近办”,最大限度将人社网络系统延伸到银行网点、街道社区及苏木乡镇;推进“异地办”,完善 “全盟通办”事项清单,承接好异地受理办理;推进“上门办”,针对特殊群体积极开展上门服务。积极稳妥推进“社银一体化”服务网点建设落地,同时实现7*24小时“人社·银行融合服务网点”,开创人社服务“就近办”“多点可办”的新局面。加强公共服务信息化建设,与公安、民政、卫健、税务、财政等部门协同联动,推进“静默认证”“政策找人”“联网核验”等,积极打造“全服务上网、全业务用卡、全数据共享”服务新模式。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2023年度收入、支出预算总计1224.37万元,与上年相比收、支预算总计各减少3522.54万元,减少74.2%。其中:
(一)收入预算总计1224.37万元。包括:
1.本年收入合计1146.72万元。
(1)一般公共预算拨款收入1146.72万元,与上年相比减少3534.4万元,减少75.5%。主要原因是去年预算包含企业基本养老保险财政补贴4049万元。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0%。主要原因是是不存在此项内容。
2.上年结转结余为77.65万元。与上年相比增加11.86万元,增长18%。主要原因是项目资金结余较大。
(二)支出预算总计1224.37万元。包括:
1.本年支出合计1224.37万元。
(1)社会保障和就业(类)支出1102.87万元,主要用于行政运行、社会保险业务管理事务和行政事业单位养老支出。与上年相比减少3545.65万元,减少72%,主要原因是去年预算中包含企业基本养老保险财政补贴。
(2)卫生健康(类)支出60.65万元,主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗保险支出。与上年相比增加15.8万元,增长35%,主要原因是人员调资、医疗保险基数上调以及新增考录人员。
(3)住房保障(类)支出60.55万元,主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。与上年相比增加22.05万元,增长57%。主要原因是住房公积金基数上调、人员调资以及新增考录人员。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2023年收入预算合计1224.37万元,包括本年收入1146.72万元,上年结转结余77.65万元。其中:
本年一般公共预算收入1146.72万元,占94%;
本年政府性基金预算收入0万元;
本年国有资本经营预算收入0万元;
本年财政专户管理资金0万元;
本年事业收入0万元;
本年事业单位经营收入0万元;
本年上级补助收入0万元;
本年附属单位上缴收入0万元;
本年其他收入0万元;
上年结转结余的一般公共预算收入77.65万元,占6%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元;
上年结转结余的单位资金0万元。
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2023年支出预算合计1224.37万元,其中:
基本支出753.85万元,占62%;
项目支出470.52万元,占38%;
事业单位经营支出0万元;
上缴上级支出0万元;
对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2023年度财政拨款收、支总预算1224.37万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少3507.5万元,减少74%。主要原因是去年预算中包含企业基本养老保险财政补贴。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算1224.37万元,与上年相比减少3507.5万元,减少74%。主要原因是去年预算中包含企业基本养老保险财政补贴。
年初预算数为1102.87万元,与上年相比减少3545.65万元。其中:
1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算522.58万元,比上年预算数增加113.51万元,增长28%。变动原因:人员工资调整以及新增考录人员。
2.人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)年初预算 178.53万元,比上年预算数减少4007.22万元,减少96%。变动原因:上年预算包含企业养老保险财政补贴。
3.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算 39.56万元,与上年相比增加28.35万元,增长2.5%。变动原因:本年包含退休人员统筹外工资。
行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)53.99万元。比上年预算数增加11.5 万元,增长27%。变动原因:人员工资基数调整以及新增考录人员。
行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算26万元,与上年相比增加26万元,增长100%。变动原因:上年无此项内容。
4.财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)年初预算 282.17万元,与上年相比增加282.17万元,增长100%。变动原因:上年无此项内容。
5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.03万元。比上年预算数增加0.03万元,增长100%。变动原因:上年无此项内容。
年初预算数为60.95万元,与上年相比增加16.1万元。其中:
1.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算 9.79万元,与上年相比增加9.79万元,增长100%。变动原因:上年无此项内容。
2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算44.49 万元,与上年相比增加5.98万元,增长16%。变动原因:人员调资、医疗保险基数上调以及新增考录人员。
公务员医疗补助(项)6.67 万元,与上年相比增加0.33万元,增长5%。变动原因:人员工资基数调整保费增加。
(三)住房保障(类)
年初预算数为60.55万元,与上年相比增加22.05万元。其中:
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算753.85万元,其中:
(一)人员经费686.06万元。主要包括:基本工资161.8万元、津贴补贴182.66万元、奖金50.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.99万元、职业年金缴费26万元、职工基本医疗保险缴费20.32万元、公务员医疗补助缴费3.13万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金52.89万元、医疗费补助27.71万元、其他工资福利支出46.39万元、退休费39.56万元、抚恤金10.09万元、生活补助10.39万元、其他对个人和家庭的补助87.75万元等。
(二)公用经费67.79万元。主要包括:办公费5.6万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、劳务费0.2万元、工会经费8.42万元、福利费7.44万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用30.43、办公设备购置1.5万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.28万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出14.28万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.28万元,比上年预算减少0.61万元,减少4%; 其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少 0 万元,主要原因是不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出14.28万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算减少 0 万元,主要原因是不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出14.28万元,比上年预算减少 0.61万元,减少4%,主要原因是厉行节约,压缩开支。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算减少 0 万元,主要原因是不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2023年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:本单位本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟社会保险事业服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0 %,变动原因:本单位本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2023年单位预算安排项目13个,项目预算总金额470.52万元。其中,财政本年拨款金额392.87万元,财政拨款结转结余77.65万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
(一)项目名称:企业基本养老保险财政补贴(地方出台政策部分)
1.项目概述
本项目主要用于2023年企业退休人员享受统筹项目外养老金。
2.立项依据
根据2021年盟级财政自行出台政策立项。
3.实施主体
盟社保服务中心。
4.实施方案
根据盟级自行出台政策推算企业退休人员享受统筹项目外资金:烤火费11.67元、菜金2.5元、风沙费43元、生活补贴50元,统筹外养老金:1900人*107.17元/人/月*12个月=244.35万元;取暖费分担资金为37.82万元;以上两项共计282.17万元。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算282.17万元。
(二)项目名称:盟直企业退休人员社会化管理服务
1.项目概述
本项目主要用于1、安排退休人员社会化服务,开展老年人各项文体活动及租用活动场所13万元;2、劳务费、保费等32.7万元;3、档案室管理盟本级企业退休人员8000份档案,需要日常维护、运转费用20万元。
2.立项依据
根据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室转发盟劳动和社会保障局等部门《关于推进全盟企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》的通知(锡署办发【2003】115号)文件精神。
3.实施主体
盟社保服务中心。
4.实施方案
安排用于为退休老年人提供社会化管理服务,开展老年人各项文体活动,丰富退休人员老年生活。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算65.7万元。
(三)项目名称:盟直企业退休人员社会化管理服务费
1.项目概述
本项目主要用于安排退休人员社会化服务,包括社区服务、退休职工送温暖活动、上门认证、信息推送等。
2.立项依据
根据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室转发盟劳动和社会保障局等部门《关于推进全盟企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》的通知(锡署办发【2003】115号)文件精神。
3.实施主体
盟社保服务中心。
4.实施方案
安排用于为退休老年人提供社会化管理服务,开展老年人各项文体活动,丰富退休人员老年生活。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算为结转资金9.62万元。
(四)项目名称:大数据信息分析共享系统建设
1.项目概述
本项目主要用于2023年大数据信息系统建设。
2.立项依据
依据《关于印发<全盟人社系统“一网一门一次”改革信息化工作实施方案>的通知》。
3.实施主体
盟社保服务中心。
4.实施方案
配合自治区建设一窗受理系统,建立退休人员电子档案,配合建设数据交换平台,实现与各部门数据共享,实现各业务系统间数据交互和同步。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算10万元。
(五)项目名称:大数据信息分析共享系统建设费
1.项目概述
本项目主要用于2023年大数据信息系统建设。
2.立项依据
依据《关于印发<全盟人社系统“一网一门一次”改革信息化工作实施方案>的通知》。
3.实施主体
盟社保服务中心。
4.实施方案
配合自治区建设一窗受理系统,建立退休人员电子档案,配合建设数据交换平台,实现与各部门数据共享,实现各业务系统间数据交互和同步。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目结转预算资金30.97万元。
(六)项目名称:盟级养老、工伤保险扩面新参统缴费人员财政补贴资金(21结转)
1.项目概述
社会保险经办机构在完成政府下达的社会保险扩面任务后财政拨付的补贴资金。
2.立项依据
自治区人民政府办公厅印发的《关于进一步加强社会保险扩面征缴工作的通知》(内政办字[2008]221号文件。
3.实施主体
盟社保服务中心。
4.实施方案
社会保险经办机构在完成政府下达的社会保险扩面任务后,养老保险每增加1名新缴费人员,财政补贴经办机构50元”,2022年扩面任务超额完成。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目结转预算资金1.17万元。
(七)项目名称:盟级社会保险扩面新参统缴费人员财政补贴资金
1.项目概述
社会保险经办机构在完成政府下达的社会保险扩面任务后财政拨付的补贴资金。
2.立项依据
自治区人民政府办公厅印发的《关于进一步加强社会保险扩面征缴工作的通知》(内政办字[2008]221号文件。
3.实施主体
盟社保服务中心。
4.实施方案
根据内蒙古自治区人民政府《关于进一步加强社会保险扩面征缴的通知》(内政办发[2008]221号),对于社会保险扩面征缴给予财政资金补贴,人均补贴资金为50元,共计3000人。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目结转预算资金11.16万元、当年安排预算15万元,共计26.16万元。
(八)项目名称:系统维护、参保登记入户调查、上门认证等经费(21结转)
1.项目概述
社会保险经办工作综合性项目经费。
2.立项依据
《社会保险稽核办法》(中华人民共和国劳动和社会保障令第16号)。
3.实施主体
盟社保服务中心。
4.实施方案
盟本级社保系统软件使用、维护服务费;印刷调查表、政策宣传材料,入户信息核对、核查,深入旗县督促指导;对我盟退休在异地居住的人员进行入户进行认证,对异地部分地区进行核查。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目结转预算资金2.47万元。
(九)项目名称:社会保险征缴经费(21结转)12
1.项目概述
社会保险经办工作综合性项目经费。
2.立项依据
上级补助用于社会保险征缴工作。
3.实施主体
盟社保服务中心。
4.实施方案
盟本级社保系统软件使用、维护服务费;印刷调查表、政策宣传材料;社保费征缴扩面工作。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
年度预算安排
2023年该项目结转预算资金0.03万元。
(十)项目名称:政策宣传核查和系统维护及上门认证等业务
1.项目概述
社会保险经办工作综合性项目经费。
2.立项依据
《社会保险稽核办法》(中华人民共和国劳动和社会保障令第16号)。
3.实施主体
盟社保服务中心。
4.实施方案
盟本级社保系统软件使用、维护服务费;印刷调查表、政策宣传材料,入户信息核对、核查,深入旗县督促指导;对我盟退休在异地居住的人员进行入户进行认证,对异地部分地区进行核查。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算20万元。
(十一)项目名称:政策宣传入户核查和系统维护及上门认证等经费
1.项目概述
社会保险经办工作综合性项目经费。
2.立项依据
《社会保险稽核办法》(中华人民共和国劳动和社会保障令第16号)。
3.实施主体
盟社保服务中心。
4.实施方案
盟本级社保系统软件使用、维护服务费;印刷调查表、政策宣传材料,入户信息核对、核查,深入旗县督促指导;对我盟退休在异地居住的人员进行入户进行认证,对异地部分地区进行核查。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目结转预算资金11.53万元。
(十二)项目名称:盟直企业退休人员社会化管理服务费(21结转)
1.项目概述
本项目主要用于安排退休人员社会化服务,包括社区服务、退休职工送温暖活动、上门认证、信息推送等。
2.立项依据
根据中共锡盟委办公室、锡盟行署办公室转发盟劳动和社会保障局等部门《关于推进全盟企业退休人员社会化管理服务工作的实施方案》的通知(锡署办发【2003】115号)文件精神。
3.实施主体
盟社保服务中心。
4.实施方案
安排用于为退休老年人提供社会化管理服务,开展老年人各项文体活动,丰富退休人员老年生活。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
6.年度预算安排
2023年该项目预算为结转资金0.91万元。
(十三)项目名称:包联(小区)疫情防控经费
1.项目概述
2022年下半年疫情反复,包联小区工作3次,申请此资金用于疫情防控工作。
2.立项依据
2022-2023年度疫情防控工作经费。
3.实施主体
盟社保服务中心。
4.实施方案
包联单位编制34人*120元*24天,共计97920元。
5.实施周期
自2023年1月1日至2023年12月31日。
年度预算安排
2023年该项目预算为结转资金9.79万元。
2023年单位一般公共预算机关运行经费预算支出67.79万元,主要包括以下支出:办公费5.6万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、劳务费0.2万元、工会经费8.42万元、福利费7.44万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用30.43、办公设备购置1.5万元。与上年相比增加8.24万元,增长13.8 %。主要原因是:新考录人员的工会经费、福利费及其他交通费用增幅较大;剔除新增人员因素后机关运行成本下降,本年仍大力压缩“三公”经费和会议费支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额10.5万元,其中:拟采购货物支出1.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出9万元。涵盖“印刷服务”、“家具”、“车辆服务”等采购大类,编制政府采购预算明细6项,采购金额来源为一般公共预算。
十三、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
2023年,填报绩效目标的预算项目31个,公开绩效目标31个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1146.72万元,占全部项目预算的100%。
一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
七、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:冯雪莹 联系电话:8225269